Das folgende Formular dient der ordnungsgemäßen Erstattung von Ausgaben durch den Finanzvorstand.
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Die Vorgehensweise ist folgendermaßen:
1. „Geld ausgeben“ in Absprache mit dem Abteilungsleiter.
2. Beleg(e) oder Rechnung auf das neue Formular kleben oder daran anheften und das Formular ausfüllen.
3. Den Abteilungsleiter (oder das Mitglied) bei „sachlich und rechnerisch richtig“ unterschreiben lassen.
4. Abteilungsleiter bei „Freigabe der Zahlung“ unterschreiben lassen.
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